索引号: | 14252532/2024-00021 | 信息分类: | 财政、金融、审计/审计 / 通知 |
发布机构: | 市审计局 | 发文日期: | 2024-03-13 |
文号: | 连审发〔2024〕13 | 主题词: | |
信息名称: | 连云港市审计局关于2023年度优秀内部审计报告评选结果的通报 | ||
内容概览: | |||
时效: | 有效 |
市各相关单位:
为更好的贯彻落实审计署、省审计厅关于加强内部审计工作的部署要求,提高内部审计工作质量,根据《2023年连云港市审计机关指导监督内部审计工作计划》(连审发〔2023〕25号)、《连云港市优秀内部审计报告评选实施办法(试行)》(连审发〔2024〕4号)有关规定,我局组织人员,对2023年度市行政事业单位及国有企业的内部审计报告进行了评选。根据评选结果,决定对市城建控股集团选送的江苏金海置业有限公司内部控制专项审计报告等17份报告予以通报表彰。
希望受到表彰的单位,不断创新、锐意进取,发挥好示范引领带动作用。各有关单位要认真学习受表彰单位的经验做法,努力提高我市内部审计报告质量,提升内部审计工作水平,为推动港城经济高质量发展做出更大贡献。
附件:2023年度市优秀内部审计报告名单
连云港市审计局
2024年3月13日
附件
2023年度市优秀内部审计报告名单
(17份)
一、一等奖(4份)
江苏金海置业有限公司内部控制专项审计报告
(选送单位:市城建控股集团)
江苏智慧云港科技公司总经理某某同志经济责任审计报告
(选送单位:连云港港口控股集团)
连云港市教育局教研室2020-2022年度财务收支审计报告
(选送单位:市教育局)
市第一人民医院第三方人力资源用人情况审计报告
(选送单位:市卫生健康委员会)
二、二等奖(6份)
江苏新海连发展集团有限公司2021年1月-2023年10月内控专项审计报告
(选送单位:江苏新海连发展集团)
市农商控股集团经济合同管理情况专项审计报告
(选送单位:市农商控股集团)
交通控股集团权属企业房屋租赁情况审计调查报告
(选送单位:市交通控股集团)
连云港市畜牧兽医站2022年度财政财务收支审计报告
(选送单位:市农村农业局)
徐圩新区人民医院2023年医用耗材库房管理专项审计报告
(选送单位:徐圩新区)
连云港市体育运动学校某某同志离任经济责任的审计报告
(选送单位:市体育局)
三、三等奖(7份)
连云港达昇新材料公司董事长某某同志经济责任审计报告
(选送单位:连云港碱业有限公司)
江苏金桥制盐有限公司内部控制及风险管理专项审计报告(选送单位:市工投集团)
江苏连禾商业保理有限责任公司经济效益情况和董事长兼总经理某某同志离任经济责任审计报告
(选送单位:市金融控股集团)
连云港云台山景区2022年度省以上部分专项资金检查的审核报告
(选送单位:市水利局)
关于东海县总工会2022年度工会经费收支情况的审计意见(选送单位:市总工会)
连云港引航站2022年度财政收支专项审计报告
(选送单位:市交通运输局)
连云港市食品药品检验检测中心2022年度财务收支审计报告
(选送单位:市市场监督管理局)