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持续督促审计整改 助推国企内控建设
信息来源:连云区审计局 发布日期:2025-04-07 浏览次数: 字号: [小] [中] [大]

近日,连云区某国企积极落实审计整改,陆续修订、出台一系列内部规章制度,规范本企业重大经济事项决策程序,提升经营管理水平。

去年下半年,连云区审计局在该国企领导经济责任审计中,重点关注内控事项开展情况,针对审计发现的问题,提出规范重大经济事项决策程序、物资采购管理、资金出借流程等建议。该公司积极采纳审计建议,修订了《“三重一大”决策制度实施办法》,出台了《资金管理办法》《固定资产采购管理办法》《低值易耗品采购管理办法》等一系列内控制度,有效提升了企业内控管理水平,强化了防范化解运营风险能力。(刘玲)